02.10.2025 «Подготовка налоговой отчётности за 9 месяцев 2025 года Изменения и комментарии от Минфина и ФНС РФ. Судебная практика по налогам»
02.10.2025Целевая аудитория: для главных бухгалтеров, налоговых консультантов, аудиторов и финансистов
Лектор: Найденов Евгений Владиславович, налоговый консультант, аттестованный аудитор с 1996 года, аттестованный преподаватель ИПБ России, обладатель диплома МСФО - АССА, ДипИФР (Рус.), имеет большой опыт в области налогового и бухгалтерского консалтинга, автор семинаров, а также ряда статей в федеральных и региональных СМИ по проблемам бухгалтерского учёта и налогообложения
ЧАСТЬ I. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1. Изменения по налогу на прибыль с 01.07.2025 и с 01.01.2026: поддержка русских воинов и молодых родителей. Как подготовиться работодателю.
2. !!! Новое положение о служебных командировках с 1 сентября 2025 года. Первые итоги.
3. !!! Изменения в системе премирования с 1 сентября 2025 года в Трудовом кодексе. Последствия для налогообложения.
4. Изменения в учёте рекламных расходов в сети «Интернет» с 01.01.2025 – стало понятнее. Разъяснения Минфина и Роскомнадзора. Критерии отнесения к рекламе информации, размещаемую в Интернете. Запрет рекламы в соцсетях с 1 сентября 2025 года. Последствия для налогоплательщика.
5. !!! Снижение налоговой нагрузки по налогу на прибыль с 1 января 2026 года. Пошаговая инструкция для «перебежчиков» на УСН в новом году. Налоговое планирование. Что ждём до конца года.
6. Учёт расходов на оплату найма жилья для размещения работников в целях налога на прибыль, страховые взносы и НДФЛ с сумм компенсации по возмещению работникам расходов по договорам найма жилья.
7. Кадровый дефицит и меры удержания сотрудников. Расходы на обучение работников, в том числе, при заключении договора через посредника.
8. Капитальные вложения»: принципы формирования первоначальной стоимости основных средств при одновременном создании нескольких инвентарных единиц.
9. Судебная практика по налогу на прибыль:
• Налоговый учёт расходов на ликвидацию основного средства.
• Незавершённое производство. Классификация расходов на переработку давальческого сырья.
• Техдокументация как основание для определения срока полезного использования основного средства и подтверждение рекламных расходов у производителя.
• Расходы на питание сотрудников и их доставку на такси до работы. Условия учёта в налоговой базе по налогу на прибыль.
10. Прочие изменения.
ЧАСТЬ II. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. !!! Изменения в ЭДО по НДС с 1 января 2026 года: последствия обязательного перехода на УПД. Налоговая политика государства и как подготовиться к нововведениям.
2. !!!Изменения по НДС с 01.07.2025 и с 01.10.2025: поддержка СВОих до и после вступления в силу поправок, продление льгот для отдельных категорий плательщиков.
3. НДС и налоге на прибыль при передаче неотделимых улучшений арендованного имущества
4. Реестр кассовых чеков при безналичной оплате как вспомогательный документ для оформления счёта-фактуры. Почему это не сработает.
5. Расчёт налоговой базы по НДС при уступке права требования на выданные авансы. Налоговые перспективы продажи невозвращённого подотчёта.
6. Судебная практика по НДС:
• Неотделимые улучшения в арендованное имущество: налоговые последствия для арендатора при перезаключении договора аренды. Критерии капвложений.
• Вычет по НДС в период отсутствия реализации. На что обратить внимание налогоплательщику.
• Перенос заявленных сумм вычета по НДС на другой период. Трактовка норм Налогового кодекса
• Отказ от вычета по НДС покупателем: перспективы взыскания убытка с поставщика. Когда нет единой судебной позиции по проблеме…
• Право на вычет при возврате аванса третьим лицом.
• Условия получения вычета по НДС за пределами трёхлетнего срока
• Вычет по НДС на основании чеков ККТ (покупка ГСМ).
7. Прочие актуальные вопросы.
ЧАСТЬ III. НДФЛ.
1. !!! Изменения с по НДФЛ и страховым взносам с 01.01.2026. Меры социальной поддержки и последствия для работодателей. Подготовка локальных нормативных актов.
2. «Вечная» тема - НДФЛ с сумм компенсации работодателем расходов работников на пользование услугами бизнес-залов (VIP-залов) в аэропортах в служебных командировках. Связь с налогом на прибыль и НДС. Какие документы подготовить.
3. НДФЛ при оплате медицинской страховки работника, направляемого в служебную командировку на территории иностранных государств.
4. Возврат налоговым агентом излишне удержанной суммы НДФЛ и представлении расчёта по форме 6-НДФЛ. Последствия для работодателя.
5. Командировочные расходы: выгодное уточнение от Минфина. НДФЛ при оплате расходов работника на проезд из аэропорта (вокзала) к месту назначения (размещения) и обратно при возвращении.
6. Грамотное оформление трудовых отношений как элемент снижения налоговых рисков (выплаты за наставничество и меры стимулирующего характера)
7. Личный интерес налогоплательщика НДФЛ. Налог с дохода в виде компенсации, полученной при разделе наследства.
8. Судебная практика по НДФЛ:
• Договор займа с «самозанятым» - расчёт налоговой нагрузки для сторон договора.
• На заметку малым предприятиям. Нарушения в организации расчётов с подотчётными лицами не приводят автоматически к штрафам по налогам.
• Обязанность налогового агента по уплате НДФЛ при переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые.
• Подтверждение налоговым агентом целевого назначение выплат физлицам при проверках ФНС
9. Прочие актуальные вопросы.
ЧАСТЬ IV. Налоговый контроль.
1. !!! ВАЖНО ОЧЕНЬ. Контроль ФНС за показателями финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика с 1 января 2026 года. Куда клонит налоговая и как подготовиться.
2. Внесудебное взыскание налогов с физических лиц с 1 ноября 2025 года. Что нам нужно знать.
3. Изменение порядка отражения ОКВЭД в выписках из ЕГРЮЛ. Последствия для налогоплательщиков.
4. Судебная практика:
• ИП-Управляющий он же собственник – условия переквалификации выплат в зарплату.
• Отсутствие оснований у ИФНС для налоговой реконструкции
• Выемка информации из компьютерной техники – особенности процедуры
• Ответственность за непредоставление налоговой отчётности лежит на руководителе предприятия. Вердикт Верховного Суда.
5. Прочие вопросы.
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ УЧАСТНИКОВ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ АУДИТОРА.
Регламент семинара: 02 октября 2025 года с 10.00 по местному времени
Место проведения: г. Челябинск, ул. Пушкина, 6В, офис ГК «Листик и Партнёры»
Стоимость семинара: 6900 рублей
Сделать заявку на участие Вы можете:
по телефону +7(351) 202-00-81, 8 (495) 012-80-81
по электронной почте – study@ekb.uba.ru
Посмотреть «Весь список»